Beleidsevaluatie

Toelichting bij de beleidsevaluatie

Terug naar navigatie - Toelichting

Voor de verplichte jaarlijkse beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

In de beleidsevaluatie ligt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid. Aangezien ons bestuur ervoor gekozen heeft om te rapporteren op actieniveau, vindt u hieronder per beleidsdoelstelling in de eerste plaats de prioritaire acties die hieraan gekoppeld zijn.

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties heeft uitgevoerd die het voor 2022 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Er wordt aangegeven in welke mate deze acties gerealiseerd werden en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2022 geleid heeft. 

Voor de opmaak van dit onderdeel werd gebruik gemaakt van de opvolgings- en rapporteringstoepassing ‘Pepperflow’. In deze toepassing werden alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en actie overgenomen die eerder werden gevalideerd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 en de latere wijzigingen.

Op deze manier willen we op een open, transparante en overzichtelijke manier inhoudelijk rapporteren over de mate waarin acties worden gerealiseerd. Deze informatie wordt onderverdeeld op basis van 3 standaardindicatoren ‘stand van zaken', 'tijdpad en mijlpalen' en 'wat kost het?':

De detailinformatie over de uitgaven en ontvangsten wordt voor de niet-prioritaire acties niet opgenomen in de beleidsevaluatie, maar wel in de documentatie bij de jaarrekening (https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936). De beleidsevaluatie vermeldt wel per beleidsdoelstelling het totaal van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor alle niet-prioritaire acties.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit op te nemen in de documentatie. De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936 en ook via de bijlagen in het beleidsportaal. 

De jaarrekening is ook raadpleegbaar op het online beleidsportaal van Pepperflow en dit via volgende link: https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/

De vijf ankerwoorden uit het bestuursakkoord vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan: sociaal, duurzaam, participatief, kindvriendelijk en klantvriendelijk.
Voor elke actie uit het meerjarenplan werden de betrokken ankerwoorden gevisualiseerd door middel van een passend icoontje.

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring
Aantal 2019 2020 2021 2022
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15 25
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10 9
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2 2
Actieve wijkwerkers 30 23 15 11
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4 4
Stopzettingen wegens werk 1 1 1 1

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars
Aantal 2019 2020 2021 2022
Inwoners 21018 21186 21386 21634
Nieuwe inwoners 1462 1317 1281 1050
Nieuwe gezinnen 212 365 357 233
Deelnemers onthaaldag 81 0 122 75
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 0 1 1
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25 26

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Percentage 2019 2020 2021
Kansarmoede-index 6,24 4,54 6,3
Onderwijsarmoede-index 0,4 0,52 0,55

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting
Aantal 2020 2021 2022
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91 61

Niet-prioritaire acties BD 1

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 1
Huidig Krediet 2022 Uitgaven 2022 Ontvangsten 2022
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 12.547,00 0,00 12.607,56
74 - Ontvangen subsidies 3.200,00 0,00 3.015,52
Totaal Ontvangsten 15.747,00 0,00 15.623,08
Uitgaven
61 - Werkingskosten 81.579,85 65.852,51 0,00
64 - Toelagen 47.630,00 45.275,00 0,00
Totaal Uitgaven 129.209,85 111.127,51 0,00
Totaal Exploitatie -113.462,85 -111.127,51 15.623,08
Investering
Uitgaven
22 - Infrastructuur 15.000,00 8.953,07 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 21.951,87 21.951,87 0,00
Totaal Uitgaven 36.951,87 30.904,94 0,00
Totaal Investering -36.951,87 -30.904,94 0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -150.414,72 -142.032,45 15.623,08
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 35.322,00 0,00 37.207,57
74 - Ontvangen subsidies 29.200,00 0,00 24.662,34
Totaal Ontvangsten 64.522,00 0,00 61.869,91
Uitgaven
61 - Werkingskosten 60.694,25 48.752,67 0,00
64 - Toelagen 192.083,00 178.779,73 0,00
Totaal Uitgaven 252.777,25 227.532,40 0,00
Totaal Exploitatie -188.255,25 -227.532,40 61.869,91
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -188.255,25 -227.532,40 61.869,91

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers
Aandeel van de inwoners dat 2017 2020
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 47 % 43 %
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente 70 % 59 %
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 51 % 47 %
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente 57 % 50 %
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente 62 % 51 %
Vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente 39 % -

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers
Aantal fietsers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5 4
Betrokken in ongeval (doden) 0 1 0 0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers
Aantal voetgangers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0 1
Betrokken in ongeval (doden) 0 0 0 1

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners
Jaar eens neutraal oneens
2017 53 % 24 % 24 %
2020 63 % 17 % 20 %

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR
Aantal 2019 2020 2021 2022
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole 2249233 3315431 11369176 577964
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6042 14978 741
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1385 1849 3579 1554

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen
Aantal 2018 2019 2020 2021
Verkeersongevallen 45 37 34 44

Indicator 2.2.2. Infrastructuur
Percentage 2019 2020 2021
Gerealiseerde riolering 70,55 % 72,43 % 73,08 %
Gezuiverd afvalwater 70,22 % 71,52 % 71,91 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen
Aantal 2019 2020 2021 2022
Gebruikte deelwagens 4 0 0 0
Ritten deelwagen 18 0 0 0

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets
2017 - Aandeel van de inwoners dat elektrische fiets fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets 26 % 93 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden
Jaar minstens dagelijks minstens maandelijks nooit of uitzonderlijk
2017 45 % 23 % 32 %
2020 57 % 23 % 21 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk
Jaar te voet fiets openbaar vervoer auto andere
2017 6 % 17 % 16 % 55 % 5 %
2020 1 % 27 % 16 % 53 % 3 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt
Jaar motor of bromfiets auto
2017 12 % 90 %
2020 10 % 96 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding
Jaar 15' of minder >15' tot 30' >30' tot 1u >1u
2017 23 % 28 % 31 % 17 %

Niet-prioritaire acties BD 2

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 2
Huidig Krediet 2022 Uitgaven 2022 Ontvangsten 2022
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 12.054,00 0,00 12.667,65
73 - Belastingen 114.514,00 0,00 141.940,00
Totaal Ontvangsten 126.568,00 0,00 154.607,65
Uitgaven
61 - Werkingskosten 89.018,02 89.008,17 0,00
64 - Toelagen 3.687.863,25 3.683.120,97 0,00
Totaal Uitgaven 3.776.881,27 3.772.129,14 0,00
Totaal Exploitatie -3.650.313,27 -3.772.129,14 154.607,65
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
66 - Investeringstoelagen 115.555,00 115.555,00 0,00
21 - Plannen en studies 0,00 0,00 0,00
22 - Infrastructuur 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 115.555,00 115.555,00 0,00
Totaal Investering -115.555,00 -115.555,00 0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -3.765.868,27 -3.887.684,14 154.607,65

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur
Aantal 2019 2020 2021 2022
Bezoekers Maanhoevebad 51084 24058 39657 51519
Bezoekers Michielsbad 39631 25873 47227 47015
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek 29 26 23 21
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske 18 18 14 10
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9932 7454 9305 12099
Gebruiksuren sporthal Loerenboske 2571 1342 2459 2422

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50 % 24 % 25 %
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j 60 % 19 % 22 %

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
Aantal 2019 2020 2021 2022
Horecazaken 57 57 58 59
Ingevulde handelspanden 249 251 260 259

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Horeca-voorzieningen
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor andere goederen 49 % 27 % 23 %
Vindt dat er voldoende winkelvoorzieningen zijn in de buurt voor dagelijkse goederen 71 % 14 % 15 %

Indicator 3.6.1. Toerisme
Aantal bezoekers 2019 2020 2021 2022
Proefstation groenteteelt 295 0 0 85
Roosendael 12195 5690 5867 17148
Wintertuin 11656 2890 3868 11378
't Grom 7209 2208 3648 6398
Busrondrit 20 0 50 83

Niet-prioritaire acties BD 3

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 3
Huidig Krediet 2022 Uitgaven 2022 Ontvangsten 2022
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 676.100,00 0,00 575.822,19
73 - Belastingen 6.000,00 0,00 2.937,17
74 - Ontvangen subsidies 1.845.144,00 0,00 2.031.968,08
75 - Schuldontvangsten 35,28 0,00 35,28
Totaal Ontvangsten 2.527.279,28 0,00 2.610.762,72
Uitgaven
61 - Werkingskosten 1.247.638,11 1.066.468,72 0,00
64 - Toelagen 392.968,15 380.694,64 0,00
Totaal Uitgaven 1.640.606,26 1.447.163,36 0,00
Totaal Exploitatie 886.673,02 -1.447.163,36 2.610.762,72
Financiering
Ontvangsten
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 7.739,00 0,00 7.739,00
Totaal Ontvangsten 7.739,00 0,00 7.739,00
Uitgaven
29 - Vorderingen > 1 jaar 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Totaal Financiering 7.739,00 0,00 7.739,00
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 28.800,00 0,00 25.485,20
Totaal Ontvangsten 28.800,00 0,00 25.485,20
Uitgaven
66 - Investeringstoelagen 146.439,16 146.439,15 0,00
21 - Plannen en studies 0,00 0,00 0,00
22 - Infrastructuur 186.249,89 186.118,32 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 77.271,09 77.270,87 0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 209.655,50 209.627,99 0,00
26 - Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 619.615,64 619.456,33 0,00
Totaal Investering -590.815,64 -619.456,33 25.485,20
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 303.596,38 -2.066.619,69 2.643.986,92
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Uitgaven
64 - Toelagen 1.870,00 1.865,13 0,00
Totaal Uitgaven 1.870,00 1.865,13 0,00
Totaal Exploitatie -1.870,00 -1.865,13 0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -1.870,00 -1.865,13 0,00

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen
Aantal 2019 2020 2021 2022
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan 1 2 3 2

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente
Jaar > 12x/jaar nooit tot 12x/jaar van mening dat dit niet aanwezig is
2017 37 % 15 % 45 % 3 %
2020 41 % 11 % 47 % 1 %

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen
Percentage van de inwoners dat 2017 2020
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 68 % 73 %
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 80 % 80 %
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning 81 % 78 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen
Percentage van de inwoners dat 2017 2020
Woont in een woning met een energiezuinige ketel 68 % 82 %
Woont in een woning met zonneboiler 7 % 56 %
Woont in een woning met zonnepanelen 27 % 56 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven
Aantal 2019 2020 2021 2022
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" 0 0 74 62
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do! 93 15 0 0
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" 0 1 5 1

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas
Verbruik aardgas (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Bibliotheek Leyland 256752,35 kWh 244278,26 kWh 336858,93 kWh 331153,4 kWh 234050,15 kWh
BKO Boshuis 54090,29 kWh 49262,73 kWh 49047,51 kWh 81120,61 kWh 45762,46 kWh
BKO Kikiwikies 44279,63 kWh 42540,93 kWh 48879,16 kWh 52973,17 kWh 45009,56 kWh
BKO Speelhuis 88789,82 kWh 92214,66 kWh 90221,34 kWh 70042,65 kWh 51238,23 kWh
Gemeentehuis 261073,46 kWh 263406,17 kWh 285015,98 kWh 311155,62 kWh 242596,24 kWh
Gemeentelijke werkplaats 301318,38 kWh 195706,29 kWh 183650,04 kWh 227023,33 kWh 88105,98 kWh
Huis van de verenigingen 74693,16 kWh 71380,59 kWh 83267,63 kWh 138697,19 kWh 4929,08 kWh
Kleuter- en lager school Dijkstein 368837,18 kWh 372539,63 kWh 416027,1 kWh 520083 kWh 395091,37 kWh
Kleuterschool GLOC 279779,18 kWh 254922,3 kWh 283040,56 kWh 199747,4 kWh 142718,84 kWh
Lagere school GLOC 189757,04 kWh 173876,36 kWh 192434,8 kWh 344572,7 kWh 249995,84 kWh
Maanhoevebad 373882,3 kWh 418693,69 kWh 365977,35 kWh 365665,9 kWh 347159,17 kWh
Michielsbad 342120,46 kWh 301203,4 kWh 284163,38 kWh 306256,2 kWh 264847,93 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein 62293,45 kWh 90766,7 kWh 83478,97 kWh 94826,04 kWh 59442,6 kWh
Raadhuis 119871,67 kWh 97832,37 kWh 92313,52 kWh 76734,02 kWh 72971,27 kWh
School Octopus 317205,9 kWh 331923,98 kWh 364844,32 kWh 325930,3 kWh 234744,94 kWh
Sint-Michielsdomein 11374,86 kWh 75014,37 kWh 75891,89 kWh 62580,5 kWh 42362,16 kWh
Sporthal Bruultjeshoek 250745,33 kWh 247692,75 kWh 279647,52 kWh 329735,84 kWh 285546,25 kWh

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit
Verbruik elektriciteit (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Bibliotheek Leyland 29065,22 kWh 27186,65 kWh 22070,92 kWh 27291 kWh 25749,61 kWh
BKO Boshuis 3586,88 kWh 3161,72 kWh 2701,22 kWh 4099,16 kWh 3625,93 kWh
BKO Kikiwikies 6575,85 kWh 5719,69 kWh 5196,56 kWh 5537,64 kWh 5621,81 kWh
BKO Robbedoes 17633,42 kWh 11651,7 kWh 3698,88 kWh 7568,48 kWh 8470,44 kWh
BKO Speelhuis 4269,68 kWh 3674,3 kWh 3304,93 kWh 3397,83 kWh 3565,4 kWh
Gemeentehuis 195271,25 kWh 183532,16 kWh 129183,47 kWh 150512,9 kWh 150215,5 kWh
Gemeentelijke werkplaats 27422,28 kWh 27872,73 kWh 27058,41 kWh 30364,51 kWh 17779,52 kWh
Huis van de verenigingen 2990,96 kWh 3166,47 kWh 3186,27 kWh 4099,16 kWh 3475,05 kWh
Kleuterschool Dijkstein 42249,11 kWh 42068,63 kWh 36696,43 kWh 35979,93 kWh 22831,87 kWh
Kleuterschool GLOC 19082,89 kWh 17723,99 kWh 16864,08 kWh 19215,42 kWh 15794,2 kWh
Lagere school Dijkstein 54826,44 kWh 50962,48 kWh 52716,33 kWh 38854,61 kWh 25779,15 kWh
Lagere school GLOC 47221,72 kWh 47176,81 kWh 43912,27 kWh 48647,36 kWh 43216,22 kWh
Michielsbad 100670,64 kWh 93136 kWh 94272,26 kWh 100915,09 kWh 100690,06 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein 49993,5 kWh 63982 kWh 61288 kWh 59828,45 kWh 52463,93 kWh
Raadhuis 5315,44 kWh 5131,57 kWh 5051,92 kWh 4568,64 kWh 4757,66 kWh
School Octopus 60292,17 kWh 61061,8 kWh 62928,29 kWh 73190,25 kWh 68874,8 kWh
Sint-Michielsdomein 19940,36 kWh 12816,64 kWh 9082 kWh 11139,53 kWh 9431,01 kWh
Sporthal Bruultjeshoek 118570,29 kWh 119205,07 kWh 77862,54 kWh 96762,48 kWh 110419,74 kWh

Niet-prioritaire acties BD 4

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 4
Huidig Krediet 2022 Uitgaven 2022 Ontvangsten 2022
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 7.000,00 0,00 5.116,15
73 - Belastingen 688.324,00 0,00 733.908,30
74 - Ontvangen subsidies 750,00 0,00 1.150,00
Totaal Ontvangsten 696.074,00 0,00 740.174,45
Uitgaven
61 - Werkingskosten 1.726.740,32 1.644.913,94 0,00
64 - Toelagen 248.889,09 221.025,37 0,00
Totaal Uitgaven 1.975.629,41 1.865.939,31 0,00
Totaal Exploitatie -1.279.555,41 -1.865.939,31 740.174,45
Investering
Uitgaven
22 - Infrastructuur 21.000,00 17.282,42 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 21.000,00 17.282,42 0,00
Totaal Investering -21.000,00 -17.282,42 0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -1.300.555,41 -1.883.221,73 740.174,45

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening
Percentage van de inwoners dat tevreden is over de 2017 2020
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners 53 % 47 %
Digitale dienstverlening 73 % 78 %
Loketvoorzieningen 83 % 79 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening
Percentage van de dienstverlening die verloopt op 2019 2020 2021 2022
Afspraak 31 % 32 % 37 % 38 %
Vrije inloop 30 % 12 % 0 % 0 %
Digitale wijze 39 % 56 % 63 % 62 %
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons 0 % 0 % 61 % 66 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2019
De werking van de onthaalbalie 80 %
Het telefonisch onthaal 79 %

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening
Aandeel inwoners dat tevreden is over 2017 2020
De digitale dienstverlening in de gemeente 73 % 78 %

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr
Aantal 2018 2019 2020 2021 2022
Huishoudens actief op Hoplr 1030 2052 2484 2885 3203

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2017 2020
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen 60 % 38 %
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners 53 % 47 %

Niet-prioritaire acties BD 5

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 5
Huidig Krediet 2022 Uitgaven 2022 Ontvangsten 2022
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 171.624,00 0,00 165.632,08
73 - Belastingen 18.651.979,00 0,00 18.962.690,34
74 - Ontvangen subsidies 500,00 0,00 4.187,87
Totaal Ontvangsten 18.824.103,00 0,00 19.132.510,29
Uitgaven
61 - Werkingskosten 155.349,00 124.966,91 0,00
64 - Toelagen 24.000,00 23.937,80 0,00
65 - Schulden 142.693,00 142.650,54 0,00
Totaal Uitgaven 322.042,00 291.555,25 0,00
Totaal Exploitatie 18.502.061,00 -291.555,25 19.132.510,29
Financiering
Ontvangsten
17 - Schulden > 1 jaar 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 848.487,00 848.383,69 0,00
Totaal Uitgaven 848.487,00 848.383,69 0,00
Totaal Financiering -848.487,00 -848.383,69 0,00
Investering
Ontvangsten
26 - Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
66 - Investeringstoelagen 14.777,15 14.777,15 0,00
21 - Plannen en studies 0,00 0,00 0,00
22 - Infrastructuur 30.252,98 30.252,98 0,00
26 - Andere materiële vaste activa 722.670,39 722.670,39 0,00
Totaal Uitgaven 767.700,52 767.700,52 0,00
Totaal Investering -767.700,52 -767.700,52 0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 16.885.873,48 -1.907.639,46 19.132.510,29
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
74 - Ontvangen subsidies 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
61 - Werkingskosten 4.200,00 4.166,24 0,00
64 - Toelagen 15.600,00 15.574,66 0,00
Totaal Uitgaven 19.800,00 19.740,90 0,00
Totaal Exploitatie -19.800,00 -19.740,90 0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -19.800,00 -19.740,90 0,00

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Terug naar navigatie - Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
Huidig Krediet 2022 Uitgaven 2022 Ontvangsten 2022
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 1.122.440,64 0,00 1.087.197,02
74 - Ontvangen subsidies 12.072.664,37 0,00 12.374.833,49
75 - Schuldontvangsten 681.823,33 0,00 687.131,47
Totaal Ontvangsten 13.876.928,34 0,00 14.149.161,98
Uitgaven
61 - Werkingskosten 5.047.593,38 4.543.376,64 0,00
62 - Personeelskosten 15.916.363,90 15.731.839,25 0,00
64 - Toelagen 128.640,72 126.233,83 0,00
65 - Schulden 85.206,00 84.394,20 0,00
Totaal Uitgaven 21.177.804,00 20.485.843,92 0,00
Totaal Exploitatie -7.300.875,66 -20.485.843,92 14.149.161,98
Financiering
Ontvangsten
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 62.756,00 0,00 62.755,43
Totaal Ontvangsten 62.756,00 0,00 62.755,43
Uitgaven
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 588.524,00 588.523,83 0,00
Totaal Uitgaven 588.524,00 588.523,83 0,00
Totaal Financiering -525.768,00 -588.523,83 62.755,43
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 135.462,48 0,00 177.010,87
28 - Financiële vaste activa 0,00 0,00 115,00
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 37.952,00 0,00 41.948,14
Totaal Ontvangsten 173.414,48 0,00 219.074,01
Uitgaven
22 - Infrastructuur 95.022,33 81.642,34 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 2.500,00 2.349,18 0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 129.084,80 129.084,80 0,00
26 - Andere materiële vaste activa 18.209,30 18.209,30 0,00
28 - Financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 244.816,43 231.285,62 0,00
Totaal Investering -71.401,95 -231.285,62 219.074,01
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -7.898.045,61 -21.305.653,37 14.430.991,42
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 2.611.305,59 0,00 2.023.865,26
74 - Ontvangen subsidies 1.603.897,94 0,00 1.450.879,27
75 - Schuldontvangsten 50,00 0,00 981,79
Totaal Ontvangsten 4.215.253,53 0,00 3.475.726,32
Uitgaven
61 - Werkingskosten 176.199,65 133.953,27 0,00
62 - Personeelskosten 4.919.291,58 4.105.064,66 0,00
64 - Toelagen 931.484,00 909.941,78 0,00
65 - Schulden 210,00 191,98 0,00
Totaal Uitgaven 6.027.185,23 5.149.151,69 0,00
Totaal Exploitatie -1.811.931,70 -5.149.151,69 3.475.726,32
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
22 - Infrastructuur 33.611,32 33.611,32 0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 33.611,32 33.611,32 0,00
Totaal Investering -33.611,32 -33.611,32 0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -1.845.543,02 -5.182.763,01 3.475.726,32