Evaluatie van de prioritaire acties

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! - Omschrijving

Ons plan

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! - Doelstellingen

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! - Doelstellingen - Prioritaire acties
Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15 25 19 7
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10 9 4 5
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2 2 4 1
Actieve wijkwerkers 30 23 15 11 14 10
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4 4 0 2
Stopzettingen wegens werk 1 1 1 1 0 1

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inwoners 21.018 21.186 21.386 21.634 21.595 21.916
Nieuwe inwoners 1.462 1.317 1.281 1.050 1.401 1.356
Nieuwe gezinnen 212 365 357 233 414 336
Deelnemers onthaaldag 81 0 122 75 77 70
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 0 1 1 1 3
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25 26 34 24

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Bron: Kind en gezin
Percentage 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kansarmoede-index 6,24 4,54 6,30 7,20 6,30 6,50
Onderwijsarmoede-index 0,40 0,52 0,55 0,63 0,66 0,59

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting
Bron: Igemo
Aantal 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91 61 62 67 66

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven 9.442 9.205 0
64 - Toelagen 9.442 9.205 0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten 3.200 0 2.357
70 - Prestaties 0 0 2.357
74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 0
Uitgaven 5.386 70 0
61 - Werkingskosten 5.386 70 0
Investeringen
Uitgaven 300 0 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 300 0 0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven 3.300 1.612 0
61 - Werkingskosten 3.300 1.612 0
OCMW
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten 410.471 0 57.599
70 - Prestaties 4.400 0 28.500
74 - Ontvangen subsidies 406.071 0 29.099
Uitgaven 618.163 65.230 0
61 - Werkingskosten 3.102 2.526 0
62 - Personeelskosten 615.061 62.704 0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven 5.620 0 0
61 - Werkingskosten 5.620 0 0
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven 2.426.531 1.205.607 0
64 - Toelagen 2.426.531 1.205.607 0
Financiering
Ontvangsten 121.900 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 121.900 0 0
Investeringen
Uitgaven 155.000 0 0
66 - Investeringstoelagen 155.000 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 17.926 0 10.616
70 - Prestaties 14.726 0 8.203
74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 2.412
Uitgaven 141.578 21.409 0
61 - Werkingskosten 81.478 16.409 0
64 - Toelagen 60.100 5.000 0
Investeringen
Uitgaven 71.346 2.202 0
22 - Infrastructuur 71.346 2.202 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 0 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 47.636 0 18.073
70 - Prestaties 16.936 0 13.565
74 - Ontvangen subsidies 30.700 0 4.508
Uitgaven 237.915 116.959 0
61 - Werkingskosten 35.998 9.039 0
64 - Toelagen 201.917 107.919 0

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! - Omschrijving

Ons plan

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Terug naar navigatie - BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! - Doelstellingen

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! - Doelstellingen - Prioritaire acties
Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers
Bron: Gemeentemonitor
Aandeel van de inwoners dat 2017 2020 2023
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 47% 43% 48%
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente 54% 58% 63%
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 51% 47% 53%
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente 57% 50% 65%
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente 62% 51% 53%

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers
Bron: Statistiek Vlaanderen
Aantal fietsers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5 4
Betrokken in ongeval (doden) 0 1 0 0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers
Bron: Statistiek Vlaanderen
Aantal voetgangers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0 1
Betrokken in ongeval (doden) 0 0 0 1

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners
Bron: Gemeentemonitor
Jaar eens neutraal oneens
2017 53% 24% 24%
2020 63% 17% 20%
2023 56% 14% 30%

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR
Bron: politiezone BODUKAP
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6.042 14.978 741 4.888 5.440 11.675
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1.385 1.849 3.579 1.554 1.812 985 817

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen
Bron: Gemeentemonitor
Aantal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Verkeersongevallen 45 37 34 44 47 55 49

Indicator 2.2.2. Infrastructuur
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Percentage 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gerealiseerde riolering 70,55% 72,43% 73,08% 75,85% 75,85% 86,98%
Gezuiverd afvalwater 70,22% 71,52% 71,91% 71,91% 75,85% 84,13%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebruikte deelwagens 4 0 0 0 2 2 2
Ritten deelwagen 18 0 0 0 98 239 133

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat elektrische fiets fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets 26% 93%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden
Bron: Gemeentemonitor
Jaar minstens dagelijks minstens maandelijks nooit of uitzonderlijk
2017 45% 23% 32%
2020 57% 23% 21%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk
Bron: Gemeentemonitor
Jaar te voet fiets openbaar vervoer auto andere
2017 6% 17% 16% 55% 5%
2020 1% 27% 16% 53% 3%
2023 1% 30% 13% 53% 3%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt
Bron: Gemeentemonitor
Jaar motor of bromfiets auto
2017 12% 90%
2020 10% 96%
2023 12% 96%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding
Bron: Gemeentemonitor
Jaar 15' of minder >15' tot 30' >30' tot 1u >1u
2017 23% 28% 31% 17%

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten 225.800 0 0
15 - Investeringssubsidies 225.800 0 0
Uitgaven 1.048.315 45.892 0
21 - Plannen en studies 0 0 0
22 - Infrastructuur 1.048.315 45.892 0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven 10.000 1.725 0
61 - Werkingskosten 10.000 1.725 0
Exploitatie
Uitgaven 51.675 0 0
21 - Plannen en studies 46.675 0 0
22 - Infrastructuur 5.000 0 0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Ontvangsten 9.500 0 3.452
70 - Prestaties 9.500 0 3.452
Uitgaven 181.037 46.868 0
61 - Werkingskosten 181.037 46.868 0
Investeringen
Ontvangsten 97.275 0 0
15 - Investeringssubsidies 97.275 0 0
22 - Infrastructuur 0 0 0
Uitgaven 509.773 325.157 0
22 - Infrastructuur 509.773 325.157 0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 190.000 76.557 0
61 - Werkingskosten 190.000 76.557 0
Financiering
Ontvangsten 118.043 0 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 118.043 0 0
Investeringen
Ontvangsten 10.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 10.000 0 0
26 - Andere materiële vaste activa 0 0 0
Uitgaven 6.241.043 292.192 0
21 - Plannen en studies 157.463 0 0
22 - Infrastructuur 5.965.537 292.192 0
66 - Investeringstoelagen 118.043 0 0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven 40.000 13.073 0
61 - Werkingskosten 40.000 13.073 0
Investeringen
Uitgaven 12.538 0 0
22 - Infrastructuur 12.538 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 439.351 0 374.375
70 - Prestaties 17.624 0 0
73 - Belastingen 421.727 0 374.375
Uitgaven 3.848.407 2.293.247 0
61 - Werkingskosten 181.980 28.278 0
64 - Toelagen 3.666.427 2.264.969 0
Investeringen
Ontvangsten 0 0 10.000
15 - Investeringssubsidies 0 0 10.000
Uitgaven 286.067 66.486 0
22 - Infrastructuur 153.082 0 0
66 - Investeringstoelagen 132.985 66.486 0

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! - Omschrijving

Ons plan

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! - Doelstellingen

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! - Doelstellingen - Prioritaire acties
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bezoekers Maanhoevebad 51.084 24.058 39.657 51.519 47.364 47.260 24.033
Bezoekers Michielsbad 39.631 25.873 47.227 47.015 48.277 49.666 25.619
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek 29 26 23 21 25 28 25
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske 18 18 14 10 20 18 16
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9.932 7.454 9.305 12.099 10.360 10.505 5.956
Gebruiksuren sporthal Loerenboske 2.571 1.342 2.459 2.422 2.317 2.992 1.840

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50% 24% 25%
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j 60% 19% 22%

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
Bron: Provincie in cijfers
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Horecazaken 57 57 58 59 58 58 54
Ingevulde handelspanden 249 251 260 259 267 265 267

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Aandeel van inwoners dat vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor dagelijkse goederen
Bron: Gemeentemonitor
Jaar eens neutraal oneens
2017 71% 14% 15%
2023 72% 13% 15%

Indicator 3.6.1. Toerisme
Bron: Eigen werking/data
Aantal bezoekers 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proefstation groenteteelt 295 0 0 85 85 87 25
Roosendael 12.195 5.690 5.867 17.148 14.000 12.953 3.793
Wintertuin 11.656 2.890 3.868 11.378 0 16.280 12.113
't Grom 7.209 2.208 3.648 6.398 7.734 9.418 5.189
Busrondrit 20 0 50 83 40 90 235

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 0 0
70 - Prestaties 1.000 0 0
Uitgaven 2.500 0 0
61 - Werkingskosten 2.500 0 0
Investeringen
Uitgaven 2.462 0 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 2.462 0 0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Ontvangsten 2.500 0 0
70 - Prestaties 2.500 0 0
Uitgaven 42.973 0 0
61 - Werkingskosten 42.973 0 0
Investeringen
Uitgaven 10.745.967 94.637 0
21 - Plannen en studies 12.500 6.808 0
22 - Infrastructuur 10.578.416 87.829 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 105.051 0 0
24 -Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 50.000 0 0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten 45.000 0 23.552
74 - Ontvangen subsidies 45.000 0 23.552
Uitgaven 332.200 146.365 0
61 - Werkingskosten 163.378 20.541 0
62 - Personeelskosten 14.202 3.249 0
64 - Toelagen 154.620 122.576 0
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 48.937 17.448 0
61 - Werkingskosten 48.937 17.448 0
Investeringen
Ontvangsten 149.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 149.000 0 0
Uitgaven 2.132.223 127.378 0
21 - Plannen en studies 147.843 0 0
22 - Infrastructuur 1.378.650 120.527 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 355.730 6.851 0
66 - Investeringstoelagen 250.000 0 0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Ontvangsten 4.250 0 7.801
70 - Prestaties 4.250 0 7.801
Uitgaven 65.300 57.767 0
61 - Werkingskosten 12.800 7.767 0
64 - Toelagen 52.500 50.000 0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten 1.500 0 1.173
70 - Prestaties 1.500 0 1.173
Uitgaven 54.900 44.471 0
61 - Werkingskosten 9.900 4.471 0
64 - Toelagen 45.000 40.000 0
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten 500 0 461
70 - Prestaties 500 0 461
Uitgaven 17.000 3.110 0
61 - Werkingskosten 17.000 3.110 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 2.720.485 0 1.981.012
70 - Prestaties 656.100 0 290.380
73 - Belastingen 6.000 0 2.625
74 - Ontvangen subsidies 2.055.215 0 1.688.007
75 - Schuldontvangsten 3.170 0 0
Uitgaven 1.770.032 754.914 0
61 - Werkingskosten 1.406.145 632.759 0
64 - Toelagen 363.887 122.155 0
Financiering
Ontvangsten 29.422 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 29.422 0 0
Uitgaven 125.000 0 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 125.000 0 0
Investeringen
Ontvangsten 299.202 0 0
15 - Investeringssubsidies 299.202 0 0
Uitgaven 3.253.069 156.533 0
21 - Plannen en studies 9.273 0 0
22 - Infrastructuur 1.394.894 75.226 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 117.099 9.566 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 85.330 9.519 0
26 - Andere materiële vaste activa 501.750 34.943 0
66 - Investeringstoelagen 1.144.722 27.279 0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.211 2.211 0
64 - Toelagen 2.211 2.211 0

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! - Omschrijving

Ons plan

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! - Doelstellingen

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! - Doelstellingen - Prioritaire acties
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan 1 2 3 2 1 1

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente
Bron: Gemeentemonitor
Jaar > 12x/jaar nooit tot 12x/jaar van mening dat dit niet aanwezig is
2017 37% 15% 45% 3%
2020 41% 11% 47% 1%
2023 40% 8% 50% 2%

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat 2017 2020 2023
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 68% 73% 80%
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 80% 80% 80%
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning 81% 78% 75%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat 2017 2020 2023
Woont in een woning met een energiezuinige ketel 68% 82% 81%
Woont in een woning met zonneboiler 7% 56% 6%
Woont in een woning met zonnepanelen 27% 56% 61%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" 0 0 74 62 39 40
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" 0 1 5 1 0 0

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas
Bron: Eigen werking/data
Verbruik aardgas (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bibliotheek Leyland 220.392 280.410 322.326 231.673 231.584 238.621
BKO Boshuis 44.446 46.261 78.041 45.643 44.086 39.118
BKO Kikiwikies 38.381 41.245 51.972 41.306 23.973 28.171
BKO Speelhuis 68.861 68.262 82.029 45.101 48.211 44.102
Gemeentehuis 237.649 231.482 311.202 242.280 257.987 215.164
Gemeentelijke werkplaats 177.247 161.657 213.771 90.526 81.510 103.760
Huis van de verenigingen 64.401 100.648 66.095 33.303 17.862 47.189
Kleuter- en lager school Dijkstein 336.111 362.769 510.246 391.013 426.558 332.406
Kleuterschool GLOC 229.995 247.047 337.677 264.799 169.919 169.919
Lagere school GLOC 147.877 151.440 194.539 148.209 312.993 312.993
Maanhoevebad 377.752 303.467 363.722 328.391 443.033 452.715
Michielsbad 271.751 240.561 301.271 260.140 263.522 268.818
Multifunctionele zaal Dijkstein 81.891 71.403 91.495 60.593 55.934 65.479
Raadhuis 88.266 73.816 75.422 77.549 113.747 117.662
School Octopus 299.467 300.145 318.259 226.896 210.851 209.038
Sint-Michielsdomein 67.679 61.368 60.224 23.565 - -
Sporthal Bruultjeshoek 223.473 227.314 329.697 285.307 224.845 214.147

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit
Bron: Eigen werking/data
Verbruik elektriciteit (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bibliotheek Leyland 27.172 22.622 27.497 25.202 20.407 18.656
BKO Boshuis 3.160 2.833 4.129 3.575 2.885 2.397
BKO Kikiwikies 5.720 5.223 5.586 5.542 4.588 4.588
BKO Robbedoes 11.652 2.722 13.173 15.170 626 8.022
BKO Speelhuis 4.343 4.363 4.526 3.753 3.622 3.622
Gemeentehuis 183.533 129.183 150.521 150.914 151.597 155.621
Gemeentelijke werkplaats 27.873 27.384 30.213 17.476 19.919 29.956
Huis van de verenigingen 3.161 3.229 3.340 3.546 1.135 3.241
Kleuterschool Dijkstein 42.069 36.677 36.037 22.968 56.183 48.771
Kleuterschool GLOC 17.714 17.128 19.315 14.125 16.239 16.239
Lagere school Dijkstein 50.945 51.426 38.938 26.071 56.183 48.771
Lagere school GLOC 47.177 44.406 48.961 43.219 44.425 41.070
Michielsbad 93.142 92.228 105.264 100.095 96.572 90.087
Multifunctionele zaal Dijkstein 63.982 61.289 59.942 52.975 43.512 30.093
Raadhuis 5.131 4.934 4.607 4.903 25.336 5.248
School Octopus 61.062 65.264 78.124 67.551 63.460 3.048
Sint-Michielsdomein 12.816 9.082 11.140 9.440 9.171 9.009
Sporthal Bruultjeshoek 119.212 77.862 96.762 111.147 109.518 107.142
Maanhoevebad 125.893 102.494 98.459 95.139 - -

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven 7.059 855 0
61 - Werkingskosten 7.059 855 0
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten 8.880 0 8.878
74 - Ontvangen subsidies 8.880 0 8.878
Uitgaven 11.000 3.342 0
61 - Werkingskosten 11.000 3.342 0
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven 59.382 20.812 0
21 - Plannen en studies 59.382 20.812 0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Ontvangsten 0 0 0
15 - Investeringssubsidies 0 0 0
Uitgaven 33.264 8.724 0
21 - Plannen en studies 33.264 8.724 0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Uitgaven 207.600 59.775 0
61 - Werkingskosten 151.100 21.540 0
64 - Toelagen 56.500 38.234 0
Investeringen
Ontvangsten 0 0 187
15 - Investeringssubsidies 0 0 187
Uitgaven 257.817 5.832 0
21 - Plannen en studies 61.655 0 0
22 - Infrastructuur 177.251 5.832 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 13.910 0 0
66 - Investeringstoelagen 5.000 0 0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Exploitatie
Uitgaven 5.000 2.563 0
61 - Werkingskosten 5.000 2.563 0
Investeringen
Ontvangsten 1.030.911 0 0
15 - Investeringssubsidies 1.030.911 0 0
Uitgaven 5.117.837 1.188.360 0
21 - Plannen en studies 456.119 0 0
22 - Infrastructuur 4.437.044 1.058.119 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 105.086 10.652 0
66 - Investeringstoelagen 119.589 119.589 0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven 402.648 377.648 0
21 - Plannen en studies 25.000 0 0
22 - Infrastructuur 377.648 377.648 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 0 0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten 106.439 0 110.571
70 - Prestaties 0 0 582
74 - Ontvangen subsidies 106.439 0 109.989
Uitgaven 46.155 14.800 0
61 - Werkingskosten 24.370 14.800 0
65 - Schulden 21.785 0 0
Financiering
Ontvangsten 280.253 0 0
17 - Schulden > 1 jaar 280.253 0 0
Uitgaven 148.819 0 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 148.819 0 0
Investeringen
Ontvangsten 49.766 0 0
15 - Investeringssubsidies 0 0 0
28 - Financiële vaste activa 49.766 0 0
Uitgaven 795.482 231.931 0
22 - Infrastructuur 275.000 0 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 240.229 231.931 0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 280.253 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 696.135 0 294.396
70 - Prestaties 0 0 211.600
73 - Belastingen 685.385 0 82.796
74 - Ontvangen subsidies 10.750 0 0
Uitgaven 2.214.429 809.376 0
61 - Werkingskosten 1.962.118 732.882 0
64 - Toelagen 252.311 76.494 0
Investeringen
Uitgaven 169.170 26.147 0
22 - Infrastructuur 169.170 26.147 0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! - Omschrijving

Ons plan

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! - Doelstellingen

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! - Doelstellingen - Prioritaire acties
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over de 2017 2020 2023
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners 53% 47% -
Digitale dienstverlening 73% 78% 76%
Loketvoorzieningen 83% 79% 80%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening
Bron: Eigen werking/data
Percentage van de dienstverlening die verloopt op 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Afspraak 31% 32% 37% 38% 42% 47% 56%
Vrije inloop 30% 12% 0% 0% 0% 2% 2%
Digitale wijze 39% 56% 63% 62% 58% 51% 41%
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons 0% 0% 61% 66% 67% 68% 69%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal
Bron: Communicatiemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2019 2023
De werking van de onthaalbalie 80% 88%
Het telefonisch onthaal 79% 85%

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening
Bron: Gemeentemonitor
Aandeel inwoners dat tevreden is over 2017 2020 2023
De digitale dienstverlening in de gemeente 73% 78% 76%

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Huishoudens actief op Hoplr 1.030 2.052 2.484 2.885 3.203 3.487 3.895

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2017 2020 2023
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen 60% 38% 29%
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners 53% 47% 37%

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven 0 0 0
22 - Infrastructuur 0 0 0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten 54.540 0 0
70 - Prestaties 0 0 0
74 - Ontvangen subsidies 54.540 0 0
Uitgaven 23.840 7.743 0
61 - Werkingskosten 23.840 7.743 0
62 - Personeelskosten 0 0 0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven 38.350 9.731 0
61 - Werkingskosten 25.000 9.731 0
64 - Toelagen 13.350 0 0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Financiering
Ontvangsten 10.000 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 10.000 0 0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0
OCMW
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 0 484 0
61 - Werkingskosten 0 484 0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 0 0 0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten 51.120 0 22.500
74 - Ontvangen subsidies 51.120 0 22.500
Uitgaven 51.150 135.298 0
64 - Toelagen 51.150 135.298 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Opvolgingsrapportering 2025 Krediet 30/06/2025 Uitgaven 30/06/2025 Ontvangsten 30/06/2025
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 23.792.697 0 3.530.620
70 - Prestaties 137.490 0 45.646
73 - Belastingen 23.574.207 0 3.484.119
74 - Ontvangen subsidies 81.000 0 856
Uitgaven 449.043 131.636 0
61 - Werkingskosten 331.146 124.207 0
64 - Toelagen 40.000 0 0
65 - Schulden 77.897 7.429 0
Financiering
Ontvangsten 18.135.000 0 0
17 - Schulden > 1 jaar 18.135.000 0 0
Uitgaven 696.592 0 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 696.592 0 0
Investeringen
Ontvangsten 3.543.958 0 0
26 - Andere materiële vaste activa 3.543.958 0 0
Uitgaven 634.790 72.693 0
21 - Plannen en studies 0 0 0
22 - Infrastructuur 50.608 7.018 0
26 - Andere materiële vaste activa 527.584 17.765 0
66 - Investeringstoelagen 56.599 47.910 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 20.000 0 0
74 - Ontvangen subsidies 20.000 0 0
Uitgaven 50.600 16.514 0
61 - Werkingskosten 35.000 16.514 0
64 - Toelagen 15.600 0 0